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계획에 없었던 회의나 외부 출장 미팅, 급조 회의 시 발생하는 경비 내역을 기록하는 문서입니다. 희의 중 발생한 다양한 경비 항목을 구체적으로 기록하며 커피나 음료수, 식사, 유류비, 비품, 접대비 등이 포함되며, 회의나 미팅을 주관한 사람이 경비 사용 내역서를 작성합니다.
승인된 내역서는 회계 또는 경리 부서에 제출하며, 해당 부서는 제출된 내역서를 검토, 필요한 경우 추가적인 확인 절차를 거친 후 환급 및 정산합니다.
경비 출처 명시
급조된 회의나 급히 결제를 득해야 하는 비품 구입을 미리 선결제 후, 지출 내역을 보고하여, 작성 시 현금이나 카드 등 경비가 지출된 수단을 명시합니다.
- 회의 또는 미팅의 목적: 회의 내용과 목적을 간단히 설명합니다.
- 참석자 명단: 회의에 참석한 인원과 명단을 기재합니다.
- 금액: 각각의 경비 항목에 대한 금액을 기재합니다.
- 결제 수단: 법인 카드, 개인 신용카드, 현금 또는 상품권 등
- 영수증 첨부: 경비 지출을 증명하는 영수증을 첨부합니다.
회의경비 사용내역서 양식 첨부
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